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崇阳县政府出台《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》

来源:崇阳县审计局 时间:2019-07-12

近日,崇阳县人民政府办公室印发《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,对全县行政事业单位、国有企业及金融机构的内部审计工作提出具体要求。指导内部审计在构建集中统一、全面覆盖、权威高效审计监督体系中发挥积极作用。

《意见》指出新时代加强内部审计工作的重要意义,明确内部审计工作应与财务工作职责分离,保证审计依法、独立、客观。对内部审计机构建设、制度建设、人员配备和工作条件提出了具体要求。

《意见》要求,内审机构应在本单位党委(组)的领导下,依照国家法律、法规独立进行。各单位党委(组)加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。

按照内部审计工作有关规定,《意见》对全县内部审计职责、权限、实施程序进行了规范。对内审工作的指导和监督提出了具体要求:一是审计机关要加强对内审工作安排、审计重点的指导,聚焦权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位;二是推动内审成果转化,建立信息共享、结果共用等机制,加强查出问题整改,提高管理绩效;三是着力提高内部审计质量和水平,审计机关组织实施对内审工作的监督检查,强化内审质量控制,防范内部审计风险。(丁志远)


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